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市場經濟的發展為企業注入了生機和活力,但是,同時也面臨著許多挑戰。會計風險管理工作作為企業運營中十分重要的一環,關系著企業能否良性發展。從事企業內部審計工作的人員可以參與發表內部審計與公司治理相關的論文,那么這方面的論文題目和摘要如何寫,可以參考的內容更有哪些呢?
內部審計與公司治理范文題目和摘要參考 一:獨立審計、內部審計與公司治理
摘要:<正>獨立審計,即注冊會計師受委托進行的有償審計活動,也稱為民事審計?!丢毩徲嫽驹瓌t》指出"獨立審計是指注冊會計師依法接受委托,對被審計企業的會計報表和有關資料進行獨立審查并發表審計意見。"審計方法的產生、發展和改革基本上是以獨立審計為核心的。
內部審計與公司治理范文題目和摘要參考二:基于公司治理視角探索內部審計改進方向
摘要:社會經濟的飛速發展和市場競爭的日益激烈,內部審計在公司治理中的地位越發重要。本文對公司治理與內部審計的影響關系進行探索,分析論述了當前企業內部審計存在的領導重視程度不夠、職能定位不明、規范化程度不高、內審人員綜合素質不高等問題,并提出改進企業內部審計工作的相關建議。
內部審計與公司治理范文題目和摘要參考三:淺談公司治理的內部審計問題
摘要:公司的治理問題一直是我國大型企業內部存在的嚴重問題,也引起了眾多公司管理層的重視,同時內部審計問題也是我國大型公司未來發展的一個重要部分。論文探討了公司治理中的內部審計問題的含義,并結合我國現今公司治理和未來發展方向提出了幾點建議,希望能夠幫助公司的管理層解決公司內部審計中存在的問題。
內部審計與公司治理范文題目和摘要參考四:中小企業公司治理中的內部審計問題與改進對策
摘要:內部審計是中小企業提升經濟效益重要的組成部分,然而中小企業內部審計相對發展緩慢,還存在許多弊端,影響企業的長期穩定發展。通過對中小企業內部審計存在問題及原因的分析,提出加快內部審計制度建設,科學設置內部審計機構,提升內部審計人員的能力素質、加強內部審計隊伍建設,拓寬內部審計范圍、改進內部審計的技術方法,充分利用信息技術、推進內部審計轉型發展五項改進對策。
內部審計與公司治理范文題目和摘要參考五:增值型內部審計在公司治理中的職能弱化現狀及實現途徑
摘要:目前,增值型內部審計受到了越來越多的公司的重視,已然發展成了公司內部審計的主要方向。本文在探討了增值型與傳統內部審計的不同與聯系的基礎上,對其含義給予了解釋和說明,進而闡述了它的意義。在這一系列研究的背景上,本文探析了企業增值型內部審計的職能弱化研究現狀,提出了相應的實現途徑,以期能對我國類似企業增值型內部審計的研究和完善有借鑒意義。
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